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4.5.12 4.5.12 檢驗檢測機構應建立和保持管理體系內 部審核的程序,以便驗證其運作是否符合管理體 系和本準則的要求,管理體系是否得到有效的實 施和保持。 內部審核通常每年一次,由質量負責 人策劃內審并制定審核方案。 內審員須經(jīng)過培訓, 具備相應資格,內審員應獨立于被審核的活動。
審核范圍: 適用于本公司與申請資質認定項目有關的所有場所;與質量管理體系有 關的所有部門;以及與本試驗室有關的《檢驗檢測機構資質認定管理辦 法》及《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的所有相關內容。 審核依據(jù): 《實驗室資質認定評審準則》、《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》、質量 手冊、程序文件、設備操作規(guī)程、實驗實施細則、設備自校方法、設備 維護方法等;適用的法律、法規(guī);客戶的要求、標書、合同、投訴等。
檢驗檢測機構及其人員應不受來自內外部 的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影 響,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結果的真實、客觀、準 確和可追溯。 若檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外 的活動,應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。